Семинар-практикум для индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров, юристов

nalogi_sh Снимок Снимок 1

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИП. КАК ПОЛУЧАТЬ НАЛИЧНЫЕ И СОХРАНИТЬ СЧЕТ В БАНКЕ. ПРОВЕРКИ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ

Семинар-практикум для индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров, юристов

 

 

Сроки и место проведения:

10-11 декабря 2019 г., г. Санкт-Петербург, отель «Русь»

12-13 декабря 2019 г., г. Москва, отель «Гамма-Дельта»

17-18 декабря 2019 г., г. Казань, отель «Кристалл»

 

Лектор: Шестакова Екатерина Владимировна – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах.

________________________________________________________________

Контактная информация:

Центр образования «ЭВЕРЕСТ», тел: 8 (495) 988-11-81

E-mail: info@co-everest.ru, dogovor@seminarrus.ru; сайт: co-everest.ru

 

ПРОГРАММА:

1-й день

Особенности налогообложения Индивидуальных предпринимателей. Налоговые схемы с использованием ИП. Как получать наличные и сохранить счет в банке.

09.30-10.00    Регистрация

10.00-17.00    Работа семинара

13.00-14.00    Обед

 

  1. Общие понятия. «Черные», «серые» и «белые» схемы. Особенности налогообложения ИП в сравнении с налогообложением организаций и «обычных» физлиц. Преимущества и недостатки индивидуального предпринимателя (ИП) как участника налоговых схем. Ответственность по обязательствам всем своим имуществом — как минимизировать или избежать. Налоговые режимы ИП — ОСН, УСН, патентная система, ЕНВД, ЕСХН.
  2. Гражданско-правовой договор с ИП для оптимизации выплат страховых взносов и НДФЛ: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, на транспортные услуги, аренда, заем, роялти и пр. Риски переквалификации в трудовые отношения, в т.ч. с учетом Определения Верховного суда № 302-КГ17- 382 от 27.02.2017 г. Расчет эффективности. Как компенсировать сокращение социальных гарантий (включая пенсионные накопления) и иные потери работников при применении налоговых схем, не предусматривающих выплату зарплаты?
  3. Индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Как получать наличные и избежать блокировки/закрытия расчетных счетов — способы получения наличных предпринимателем: по чеку (кэш-карте, корпоративной карте), через личные (карточные, текущие, депозитные, накопительные и иные) счета. Свободно используемые безналичные средства ИП — альтернатива «кэшу»? Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков с учётом последних усилий ЦБ РФ по снижению объёма «сомнительных операций».
  4. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. Экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующих функций). Грамотное обоснование цен и качественное документальное оформление расходов. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; «искусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов», «деловые цели», обосновывающие деление бизнеса. Как уходить от аффилированности. ИП-доверенные лица: контроль и защита. Самостоятельность низконалоговых субъектов, отсутствие любых признаков трудовых отношений.
  5. ИП для оптимизации НДС и налога на прибыль. Перевод всех или части оборотов на ИП на специальном налоговом режиме. Условия применения — наличие покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС, их выявление или искусственное «создание». Манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание «без НДС-х» доходов). «Биржа НДС» и как ей «помогает» ИП.
  6. Другие способы переноса налогооблагаемой базы (добавленной стоимости и/или прибыли) на ИП: механизм трансфертных цен.

Антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками, грамотное обоснование трансфертных цен;

«Затратные механизмы»: не фиктивные услуги, работы; выплата процентов по долговым обязательствам; платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые; плата за залог или поручительство, делькредере; штрафные санкции, возмещение убытков и потерь; платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств; посреднические договоры; простое товарищество.

  1. Оптимизация налога на имущество организаций с помощью ИП на спец режимах или на ОСН. Возможна ли оптимизация по недвижимому имуществу, которое облагается по кадастровой стоимости? ИП как «Хранитель активов» (лицо — собственник имущественного комплекса), низконалоговые и безналоговые способы передачи ему имущества: аргументированное занижение цены и создание затрат; выход из ООО или его ликвидация; простое товарищество. Риски.

Индивидуальные консультации слушателей.

 

2-й день

Проверки и контроль индивидуальных предпринимателей. Что важно знать.

09.30-10.00    Регистрация

10.00-17.00    Работа семинара

13.00-14.00    Обед

 

Налоговые проверки:

  • Камеральная проверка.
  • Выездная проверка.
  • Возражения и жалобы в ИФНС.
  • Судебные споры.
  • Штрафные санкции.

Проверка трудовой инспекции.

  • Порядок организации и проведения проверок работодателей.
  • Обжалование решения.
  • Судебные споры.
  • Штрафные санкции.

Прокурорская проверка.

  • Случаи проведения проверки.
  • Порядок проведения проверки.
  • Судебные споры.
  • Штрафные санкции.

Проверка пожарной безопасности.

  • Проверка на предмет пожарной безопасности.
  • Документация по пожарной безопасности.
  • Проведение инструктажей.
  • Обжалование решений.
  • Ответственность.

Проверка Роспотребнадзора.

  • Порядок проведения проверки.
  • Лица, проверяемые Роспотребнадзором.
  • Обжалование предписаний.
  • Ответственность.

Проверка Миграционной службы.

  • Что проверяет миграционная служба.
  • Порядок проведения проверки.
  • Обжалование решений.
  • Ответственность.

Иные виды контроля.

  • Проверка лицензирующего органа.
  • Совместная проверка с МВД.
  • Проверка общества защиты потребителей.
  • Экологический надзор.
  • Проверка антимонопольного законодательства.

Индивидуальные консультации слушателей.

 

Варианты и стоимость участия:

 

Семинар 2 дня – 23 900 руб./чел. От 2-х человек – 21 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

 

Семинар 1 день 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 11 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обед, методические разработки, именной сертификат участника.

 

Скидка 10% при оплате до 29 ноября (включительно) !

________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:

Центр образования «ЭВЕРЕСТ», тел: 8 (495) 988-11-81

E-mail: info@co-everest.ru, dogovor@seminarrus.ru; сайт: co-everest.ru

 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИП. КАК ПОЛУЧАТЬ НАЛИЧНЫЕ И СОХРАНИТЬ СЧЕТ В БАНКЕ. ПРОВЕРКИ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ

Дата оформления заявки:
Сроки проведения: Место проведения:
Организация:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Код города: Телефоны:
E-mail:
Руководитель организации: Действует на основании:
Должность руководителя организации:
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон):
ИНН: КПП:
Расчетный счет: Кор/счет:
БИК: Название банка:
Список участников семинара:
Ф.И.О., организация, должность, моб. телефон участника: Стоимость, руб.
1
2
3
4
5
ИТОГО:

 

Центр образования «ЭВЕРЕСТ», тел: 8 (495) 988-11-81

E-mail: dogovor@co-everest.ru; сайт: co-everest.ru